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        2021年度渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口部门决算

        发布时间:2022-08-23 08:23:57


        目  录

        第一部分 渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分  2021年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        第三部分 2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        九、机关运行经费支出情况说明

        十、政府采购支出情况说明

        十一、国有资产占用情况说明

        十二、预算绩效情况说明

        第四部分  名词解释

        第一部分  渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口概况

        一、部门职责

        (一)依法审理法律规定由基层人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口管辖、中级人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口指定管辖、应当由基层人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口审理的刑事、民事、行政案件。

        (二)积极参与社会治安综合治理。

        二、机构设置

        渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口内设机构8个,包括立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、政治部、综合办公室。另有5个派出法庭,分别为仰韶中心法庭、英豪中心法庭、张村中心法庭、仁村中心法庭、果园中心法庭和1个财政全供事业单位(机关后勤服务中心)。

        从决算单位构成看,渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口2021年度部门决算编制范围的单位包括:

        1.渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口本级

        第二部分  2021年度部门决算表

        收入支出决算总表

        公开01表

        部门:渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        2021年度

        金额单位:元

        收入

        支出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        金额

        栏次

        1

        栏次

        2

        一、一般公共预算财政拨款收入

        1

        29,875,277.40

        一、一般公共服务支出

        32

        二、政府性基金预算财政拨款收入

        2

        二、外交支出

        33

        三、国有资本经营预算财政拨款收入

        3

        三、国防支出

        34

        四、上级补助收入

        4

        四、公共安全支出

        35

        33,966,097.61

        五、事业收入

        5

        五、教育支出

        36

        六、经营收入

        6

        六、科学技术支出

        37

        七、附属单位上缴收入

        7

        七、文化旅游体育与传媒支出

        38

        八、其他收入

        8

        8,040,440.14

        八、社会保障和就业支出

        39

        1,748,237.23

        9

        九、卫生健康支出

        40

        543,154.23

        10

        十、节能环保支出

        41

        365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        11

        十一、城乡社区支出

        42

        12

        十二、农林水支出

        43

        13

        十三、交通运输支出

        44

        14

        十四、资源勘探工业信息等支出

        45

        15

        十五、商业服务业等支出

        46

        16

        十六、金融支出

        47

        17

        十七、援助其他地区支出

        48

        18

        十八、自然资源海洋气象等支出

        49

        19

        十九、住房保障支出

        50

        920,514.00

        20

        二十、粮油物资储备支出

        51

        21

        二十一、国有资本经营预算支出

        52

        22

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        53

        23

        二十三、其他支出

        54

         

        24

        二十四、债务还本支出

        55

        25

        二十五、债务付息支出

        56

        26

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        57

        本年收入合计

        27

        37,915,717.54

        本年支出合计

        58

        37,178,003.07

        使用非财政拨款结余

        28

        结余分配

        59

        年初结转和结余

        29

        年末结转和结余

        60

        737,714.47

        30

        61

        总计

        31

        37,915,717.54

        总计

        62

        37,915,717.54

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

        收入决算表

        公开02表

        部门:渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        2021年度

        金额单位:元

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        37,915,717.54

        29,875,277.40

         

         

         

        365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

         

        8,040,440.14

        204

        公共安全支出

        34,669,323.91

        26,628,883.77

         

         

         

         

        8,040,440.14

        20405

        365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        34,669,323.91

        26,628,883.77

         

         

         

         

        8,040,440.14

        2040501

          行政运行

        13,409,443.87

        13,409,443.87

        2040502

          一般行政管理事务

        8,815,272.50

        8,815,272.50

        2040506

          “两庭”建设

        140,000.00

        140,000.00

        2040599

          其他365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口支出

        12,304,607.54

        4,264,167.40

        8,040,440.14

        208

        社会保障和就业支出

        1,782,725.40

        1,782,725.40

         

         

         

         

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        1,582,138.40

        1,582,138.40

         

         

         

         

         

        2080501

          行政单位离退休

        536,138.40

        536,138.40

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        1,046,000.00

        1,046,000.00

        20808

        抚恤

        200,587.00

        200,587.00

         

         

         

         

         

        2080801

          死亡抚恤

        200,587.00

        200,587.00

        210

        卫生健康支出

        543,154.23

        543,154.23

         

         

         

         

         

        21011

        行政事业单位医疗

        543,154.23

        543,154.23

         

         

         

         

         

        2101101

          行政单位医疗

        543,154.23

        543,154.23

        221

        住房保障支出

        920,514.00

        920,514.00

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        920,514.00

        920,514.00

         

         

         

         

         

        2210201

          住房公积金

        920,514.00

        920,514.00

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

        支出决算表

        公开03表

        部门:渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        2021年度

        金额单位:元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        37,178,003.07

        16,391,246.05

        20,786,757.02

         

         

         

        204

        公共安全支出

        33,966,097.61

        13,379,927.59

        20,586,170.02

         

         

         

        20405

        365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        33,966,097.61

        13,379,927.59

        20,586,170.02

         

         

         

        2040501

          行政运行

        13,379,927.59

        13,379,927.59

        2040502

          一般行政管理事务

        8,815,272.50

        8,815,272.50

        2040599

          其他365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口支出

        11,770,897.52

        11,770,897.52

        208

        社会保障和就业支出

        1,748,237.23

        1,547,650.23

        200,587.00

         

         

         

        20805

        行政事业单位养老支出

        1,547,650.23

        1,547,650.23

         

         

         

         

        2080501

          行政单位离退休

        508,804.73

        508,804.73

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        1,038,845.50

        1,038,845.50

        20808

        抚恤

        200,587.00

         

        200,587.00

         

         

         

        2080801

          死亡抚恤

        200,587.00

        200,587.00

        210

        卫生健康支出

        543,154.23

        543,154.23

         

         

         

         

        21011

        行政事业单位医疗

        543,154.23

        543,154.23

         

         

         

         

        2101101

          行政单位医疗

        543,154.23

        543,154.23

        221

        住房保障支出

        920,514.00

        920,514.00

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        920,514.00

        920,514.00

         

         

         

         

        2210201

          住房公积金

        920,514.00

        920,514.00

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。

        财政拨款收入支出决算总表

        公开04表

        部门:渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        2021年度

        金额单位:元

            

            

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        国有资本经营预算财政拨款

        栏次

        1

        栏次

        2

        3

        4

        5

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        29,875,277.40

        一、一般公共服务支出

        33

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

        二、外交支出

        34

        三、国有资本经营财政拨款

        3

        三、国防支出

        35

        4

        四、公共安全支出

        36

        25,925,657.47

        25,925,657.47

        5

        五、教育支出

        37

        6

        六、科学技术支出

        38

        7

        七、文化旅游体育与传媒支出

        39

        8

        八、社会保障和就业支出

        40

        1,748,237.23

        1,748,237.23

        9

        九、卫生健康支出

        41

        543,154.23

        543,154.23

        10

        十、节能环保支出

        42

        11

        十一、城乡社区支出

        43

        12

        十二、农林水支出

        44

        13

        十三、交通运输支出

        45

        14

        十四、资源勘探工业信息等支出

        46

        15

        十五、商业服务业等支出

        47

        16

        十六、金融支出

        48

        17

        十七、援助其他地区支出

        49

        18

        十八、自然资源海洋气象等支出

        50

        19

        十九、住房保障支出

        51

        920,514.00

        920,514.00

        20

        二十、粮油物资储备支出

        52

        21

        二十一、国有资本经营预算支出

        53

        22

        二十二、灾害防治及应急管理支出

        54

        23

        二十三、其他支出

        55

         

        24

        二十四、债务还本支出

        56

        25

        二十五、债务付息支出

        57

        26

        二十六、抗疫特别国债安排的支出

        58

        本年收入合计

        27

        29,875,277.40

        本年支出合计

        59

        29,137,562.93

        29,137,562.93

        年初财政拨款结转和结余

        28

        年末财政拨款结转和结余

        60

        737,714.47

        737,714.47

          一般公共预算财政拨款

        29

        61

          政府性基金预算财政拨款

        30

        62

          国有资本经营预算财政拨款

        31

        63

        总计

        32

        29,875,277.40

        总计

        64

        29,875,277.40

        29,875,277.40

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

        一般公共预算财政拨款支出决算表

        公开05表

        部门:渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        2021年度

        金额单位:元

        项目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        29,137,562.93

        16,391,246.05

        12,746,316.88

        204

        公共安全支出

        25,925,657.47

        13,379,927.59

        12,545,729.88

        20405

        365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        25,925,657.47

        13,379,927.59

        12,545,729.88

        2040501

          行政运行

        13,379,927.59

        13,379,927.59

        2040502

          一般行政管理事务

        8,815,272.50

        8,815,272.50

        2040506

          “两庭”建设

        2040599

          其他365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口支出

        3,730,457.38

        3,730,457.38

        208

        社会保障和就业支出

        1,748,237.23

        1,547,650.23

        200,587.00

        20805

        行政事业单位养老支出

        1,547,650.23

        1,547,650.23

         

        2080501

          行政单位离退休

        508,804.73

        508,804.73

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        1,038,845.50

        1,038,845.50

        20808

        抚恤

        200,587.00

         

        200,587.00

        2080801

          死亡抚恤

        200,587.00

        200,587.00

        210

        卫生健康支出

        543,154.23

        543,154.23

         

        21011

        行政事业单位医疗

        543,154.23

        543,154.23

         

        2101101

          行政单位医疗

        543,154.23

        543,154.23

        221

        住房保障支出

        920,514.00

        920,514.00

         

        22102

        住房改革支出

        920,514.00

        920,514.00

         

        2210201

          住房公积金

        920,514.00

        920,514.00

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        公开06表

        部门:渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        金额单位:元

        人员经费

        公用经费

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        301

        工资福利支出

        12,701,662.73

        302

        商品和服务支出

        2,860,578.59

        307

        债务利息及费用支出

        30101

          基本工资

        3,830,932.00

        30201

          办公费

        400,399.58

        30701

          国内债务付息

        30102

          津贴补贴

        4,239,941.00

        30202

          印刷费

        15,746.00

        30702

          国外债务付息

        30103

          奖金

        1,684,155.00

        30203

          咨询费

        310

        资本性支出

        320,200.00

        30106

          伙食补助费

        30204

          手续费

        31001

          房屋建筑物购建

        30107

          绩效工资

        35,244.00

        30205

          水费

        25,674.30

        31002

          办公设备购置

        77,100.00

        30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

        1,038,845.50

        30206

          电费

        210,929.37

        31003

          专用设备购置

        30109

          职业年金缴费

        30207

          邮电费

        44,597.00

        31005

          基础设施建设

        30110

          职工基本医疗保险缴费

        519,812.34

        30208

          取暖费

        72,560.00

        31006

          大型修缮

        30111

          公务员医疗补助缴费

        30209

          物业管理费

        8,885.00

        31007

          信息网络及软件购置更新

        30112

          其他社会保障缴费

        23,341.89

        30211

          差旅费

        31008

          物资储备

        30113

          住房公积金

        920,514.00

        30212

          因公出国(境)费用

        31009

          土地补偿

        30114

          医疗费

        30213

          维修(护)费

        370,000.00

        31010

          安置补助

        30199

          其他工资福利支出

        408,877.00

        30214

          租赁费

        4,320.00

        31011

          地上附着物和青苗补偿

        303

        对个人和家庭的补助

        508,804.73

        30215

          会议费

        31012

          拆迁补偿

        30301

          离休费

        30216

          培训费

        31013

          公务用车购置

        243,100.00

        30302

          退休费

        399,138.40

        30217

          公务接待费

        31019

          其他交通工具购置

        30303

          退职(役)费

        30218

          专用材料费

        31021

          文物和陈列品购置

        30304

          抚恤金

        30224

          被装购置费

        60,000.00

        31022

          无形资产购置

        30305

          生活补助

        30225

          专用燃料费

        31099

          其他资本性支出

        30306

          救济费

        30226

          劳务费

        399

        其他支出

        30307

          医疗费补助

        30227

          委托业务费

        39906

          赠与

        30308

          助学金

        30228

          工会经费

        167,000.00

        39907

          国家赔偿费用支出

        30309

          奖励金

        30229

          福利费

        323,228.30

        39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

        30310

          个人农业生产补贴

        30231

          公务用车运行维护费

        516,880.24

        39999

          其他支出

        30311

          代缴社会保险费

        30239

          其他交通费用

        584,150.00

        30399

          其他对个人和家庭的补助

        109,666.33

        30240

          税金及附加费用

        30299

          其他商品和服务支出

        56,208.80

        人员经费合计

        13,210,467.46

        公用经费合计

        3,180,778.59

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        预算代码:077012151

        公开07表

        部门:渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        制表日期:2016年3月

        金额单位:元

        预算数

        决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        810,000.00

        810,000.00

        250,000.00

        560,000.00

        759,980.24

        759,980.24

        243,100.00

        516,880.24

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开08表

        部门:渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口

        2021年度

        金额单位:元

        项目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

        第三部分 2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2021年度收、支总计均为3791.57万元。与上年度相比,收、支总计各增加774万元,增长25.6%。主要原因是:我院“十三五”规划建设四个人民法庭,2021年共支付工程款459.97万元,支付信息化建设装备款268.56万元。2021年上划后发放了年终一次性奖金、未休假补贴;补发了2020年法官绩效工资。综上原因造成我院2021年决算支出大幅增加。

        二、收入决算情况说明

        2021年度收入合计3791.57万元,其中:财政拨款收入2987.53万元,占78.7%;其他收入804万元,占21.2%

        三、支出决算情况说明

        2021年度支出合计3717.8万元,其中:基本支出1639.12万元,占44.09%;项目支出2078.67万元,占55.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2021年度财政拨款收、支总计均为2987.53万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少29.5万元,下降0.9%。与2020年基本持平。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)总体情况。

        2021年度一般公共预算财政拨款支出2913.76万元,占支出合计的78.37%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支减少104万元,下降3.57%。主要原因:1、是受疫情影响我院外出办案减少,差旅费支出逐年下降。2、由于疫情原因,干警外出办案减少,差旅费等支出相应减少。

        (二)结构情况。

        2021年度一般公共预算财政拨款支出2913.76万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出2592.56万元,占88.98%;社会保障和就业支出(类)支出174.82万元,占6%;抚恤(类)支出20.05万元,占0.68%;卫生健康支出(类)支出54.32万元,占1.86%;住房保障支出(类)支出92.05万元,占3.15%。

        (三)具体情况。

        2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2220万元,支出决算为2913.76万元,完成年初预算的131.2%。其中:其中基本支出1639.12万元(包括人员经费1321万元、公用经费318万元),项目支出1274万元(其中基本建设类项目256万元)。

        1、公共安全支出(类)365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口(款)行政运行(项)年初预算为1321.3万元,支出决算为1337.9万元,完成年初预算的101.25%。决算数与年初预算数基本持平。

        2、公共安全支出(类)365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口(款)一般行政管理事务(项)年初预算为351.4万元,支出决算为881.52万元,完成年初预算的250.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:结转2020年指标468.7万元,用于支付新建人民法庭工程款459.97万元,支付信息化建设装备款268.56万元。补发了2020年法官绩效工资。

        3、公共安全支出(类)365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口(款)其他365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口(项)支出决算为373.05万元,该款主要用于智慧365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口的建设项,包括办公设备购置、专用设备购置、办案业务经费的支出等 

        4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)年初预算为50.7元,支出决算为50.8万元,完成年初预算的100.1%。决算数与年初预算数基本持 平。

        5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为115.6万元,支出决算为103.8万元,完成年初预算的89.79%。决算数小于预算数的主要原因:干警退休,造成支出减少。

        6社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚(项)

        年初预算为0万元,支出决算为20.05万元,该款主要用于退休干部因病去世抚恤金支出。 

        7、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政、事业单位医疗(项)年初预算为71.5万元,支出决算为54.3万元,完成年初预算的75.9%。决算数小于预算数的主要原因:干警退休和县级医疗金基数执行偏低。

        8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为113.4万元,支出决算为92万元,完成年初预算的81.12%。决算数小于预算数的主要原因:干警退休和县级住房公积金基数执行偏低。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2913.76万元。

        (1)人员经费支出1420.01万元(含退休人员),其中工资福利支出1349.11万元,对个人家庭的补助70.9万元。

        (2)日常公用经费支出245.3万元,包括福利费支出32万元,水电费23.5万元,单位维护费37.25万元,物业管理费33.04万元,取暖费7.25万元,其它交通费58.4万元,委托业务费19.45万元,其他商品服务支出16.8万元,工会费用16.7万元、租赁费0.4万元。

        (3)办案业务经费支出992.04万元,包括差旅费61.15万元,法律文书费14.4万元,邮电费57.04万元,交通费51.68万元,劳务费459.44万元,被装购置费6万元,业务资料费66.5万元,办公设备购置99.4万元,专用设备购置147.5万元,公务用车购置24.3。

        (4)“两庭”建设支出256.92万元,包括房屋建筑物购建256.9万元。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

        2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为81万元,支出决算为75.9万元,完成预算的93.7%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是1、贯彻落实中央“八项规定”精神,减少了会议数量,集中会议多由视频会议代替;2、案件办理(送达)采取电子送达和365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口专递,故此项费用减少。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

        2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算24.3万元,完成预算的97.2%,占30%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

        2.公务用车购置及运行费年初预算为81万元,支出决算为75.9万元,完成年初预算的93.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:案件办理(送达)采取电子送达和365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口专递,故此项费用减少。其中:

        公务用车购置支出为24.3万元,购置更新车辆2台,其中一般执行执勤车2辆。

        公务用车运行支出51.68万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为18量。

        3. 公务接待费初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

        4. 外宾接待支出0万元。

        其他国内公务接待支出0万元。

        八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

        九、机关运行经费支出情况说明

        2021年度机关运行经费年初预算为354万元,支出决算为318.08万元,完成年初预算的89.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:1、我院案件办理(送达)采取电子送达和365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口专递,交通费支出减少。2、由于疫情原因,干警外出办案减少,差旅费等支出相应减少。

        十、政府采购支出情况说明

        2021年度政府采购支出总额567.1万元,其中:政府采购货物支出277.3万元、政府采购工程支出289.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额310.19万元,占政府采购支出总额的54.6%,其中:授予小微企业合同金额310.19万元,占政府采购支出总额的54.6%。

        十一、国有资产占用情况说明

        2021年期末,我单位共有车辆18辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备5套,单位价值100万元以上专用设备0套。

        十二、预算绩效情况说明

        (一)绩效管理工作开展情况。

        为切实加强预算绩效管理,增强财政支出的规范性和有效性,我院根据年初批复的预算绩效目标,对财政预算资金采取全方位绩效自评,切实促进预算绩效目标的实现。

        明确评价工作岗位职责。成立绩效评价工作组,党组书记、院长李赞谋为组长,党组成员为副组长,各部门负责人为成员。负责对项目进行绩效评价。

        制定工作方案。认真制定自评工作方案,明确绩效自评工作的组织管理、时间安排、工作原则、评价依据、评价方法标准以及工作步骤等事项,有效规范自评工作程序。

        制定绩效指标。结合我院实际工作情况选用合理的评价指标和评价方法。从投入、过程、产出与效益三个方面进行评价,评价方法以比较法为主,即与历史水平、年初预定目标等进行比较,努力提高评价工作科学性。

        开展绩效自评。通过收集、查阅、核实有关资料。采用成本效益分析法、比较法等。通过查看会计账簿、各项审判质效数据、考勤签到等材料,依据各项目制度规定情况,通过数据分析各项目执行情况、绩效目标实现情况,形成评价结论,顺利完成了项目自评工作。

        (二)项目绩效自评结果。

        我院2021年共设项目4个分别为:聘用书记员项目196万元、办案业务经费项目351万元、政法转移项目193万元,合计740万元。项目完成支付率100%。通过上述项目的实施,有效保障了审判业务的经费开支,提高了执法质量和执法效率,充分发挥365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口审判职能保障365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口作为国家审判机关,依法行使审判权,实现公正司法,维护社会公平正义。项目主要绩效指标审限内结案率、执行到位率均达到年初设定目标。

        第四部分  名词解释

        一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

        二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

        三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

        五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

        七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

        八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

        十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

        十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

        附件:2021年度渑池县人民365bet娱乐场游戏_365bet足球网开户_365bet正网盘口部门决算

        责任编辑:综合办公室    


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